我是一家保稅區企業,如果有內銷業務,該如何處理?銷項稅按多少交?

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我是一家保稅區企業,如果有內銷業務,該如何處理?銷項稅按多少交?

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    你們是不是一般納稅人?有沒有開具增值稅專用發票的權利?如有,就將你們開出的增票上面的金額做銷項稅啊!如是出口視同內銷,那就將出口報關單上的外匯金額*出口日匯率/1.17*17%作為銷項稅。

    2024-05-25 11:50 0條評論